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發(fā)票做了進(jìn)項抵扣之后紅沖的需要怎么做賬務(wù)處理?
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速問速答借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 -負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
08/24 10:40
84784991
08/24 11:03
那如果是發(fā)票已抵扣未入賬的狀態(tài)被紅沖了, 也是一樣的分錄?
家權(quán)老師
08/24 11:04
沒做賬,只需要申報時進(jìn)項轉(zhuǎn)出就行,不需要紅沖
84784991
08/24 11:25
還是沒明白你這邊說的不需要紅沖, 我想說的是發(fā)票已經(jīng)抵扣了, 然后被紅沖, 但是發(fā)票狀態(tài)是未入賬, 現(xiàn)在發(fā)票被紅沖之后的分錄怎么做處理?
家權(quán)老師
08/24 11:26
你這邊實際系統(tǒng)做賬沒?
做賬了就是前邊的分錄,沒有做賬,只需要申報時進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784991
08/24 11:34
好的,明白了, 想再問下有一筆短期借款,但是不知道利率, 沒有每月計提利息費,這個怎么寫分錄?現(xiàn)在做賬軟件上是有這筆借款的
家權(quán)老師
08/24 11:35
不知道利率不計提。直接支付時計入財務(wù)費用
84784991
08/24 11:42
就是還款的時候利息一次性的計入財務(wù)費用唄?
家權(quán)老師
08/24 11:45
沒跨年的可以,跨年的利息需要在年度內(nèi)計提,直接看貸款合同,上邊有利率的
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