問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)下我公司收到供貨商的退款怎樣做會(huì)計(jì)分錄?

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2024 08/26 10:24
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2024 08/26 10:27
84784996
2024 08/26 10:28
借,庫(kù)存商品 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 應(yīng)付賬款 收到錢(qián)做的,借:銀行 貸:應(yīng)付賬款可以不?
劉艷紅老師
2024 08/26 10:29
不要轉(zhuǎn)出,直接做應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)就可以
84784996
2024 08/26 10:31
但是對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票的
劉艷紅老師
2024 08/26 10:34
開(kāi)紅字發(fā)票也是做負(fù)數(shù)分錄就可以
84784996
2024 08/26 10:35
抵扣了增值稅發(fā)票都不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
劉艷紅老師
2024 08/26 10:37
你是已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了,是吧
84784996
2024 08/26 10:38
是的,已經(jīng)勾選抵扣了
劉艷紅老師
2024 08/26 10:39
那就是你前面那樣做就可以
84784996
2024 08/26 10:42
收到退款時(shí)借銀行貸應(yīng)付就可以了撒
劉艷紅老師
2024 08/26 10:42
是的,就是這樣沖掉就可以
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