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老師,應(yīng)付職工薪酬的余額在借方,這種情況怎么把帳調(diào)平了。

84784971| 提問時間:08/27 09:58
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好說明發(fā)放的比計(jì)提的多,補(bǔ)提工資就可以
08/27 09:58
84784971
08/27 10:03
老師不是這樣的,是之前的錯帳,估計(jì)是沒計(jì)提發(fā)放時用了應(yīng)付職工薪酬這個科目了,該怎么調(diào)呢。
暖暖老師
08/27 10:05
那就把沒計(jì)提的補(bǔ)提上,用以前年度損益調(diào)整科目
84784971
08/27 10:06
老師小企業(yè)會計(jì)淮則,分錄該怎么寫呢。
暖暖老師
08/27 10:07
借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬
84784971
08/27 10:09
老師小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是不是不用利潤分配未分配利潤,用的是本年利潤。
暖暖老師
08/27 10:09
這里不涉及本年利潤,不是跨年了嗎
84784971
08/27 10:18
老師用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)帳是調(diào)到當(dāng)年了呀。
暖暖老師
08/27 10:18
不可以,只能調(diào)整到往年才對
84784971
08/27 10:24
老師,應(yīng)付職工薪酬余額在借方,假如是之前沒有計(jì)提發(fā)放時用了應(yīng)付職工薪酬這個科目,調(diào)帳時增加費(fèi)用可以嗎。借:銷售費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬。
暖暖老師
08/27 10:26
如果調(diào)整在今年可以的
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