當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,應(yīng)付職工薪酬的余額在借方,這種情況怎么把帳調(diào)平了。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好說明發(fā)放的比計(jì)提的多,補(bǔ)提工資就可以
08/27 09:58
84784971
08/27 10:03
老師不是這樣的,是之前的錯帳,估計(jì)是沒計(jì)提發(fā)放時用了應(yīng)付職工薪酬這個科目了,該怎么調(diào)呢。
暖暖老師
08/27 10:05
那就把沒計(jì)提的補(bǔ)提上,用以前年度損益調(diào)整科目
84784971
08/27 10:06
老師小企業(yè)會計(jì)淮則,分錄該怎么寫呢。
暖暖老師
08/27 10:07
借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬
84784971
08/27 10:09
老師小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是不是不用利潤分配未分配利潤,用的是本年利潤。
暖暖老師
08/27 10:09
這里不涉及本年利潤,不是跨年了嗎
84784971
08/27 10:18
老師用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)帳是調(diào)到當(dāng)年了呀。
暖暖老師
08/27 10:18
不可以,只能調(diào)整到往年才對
84784971
08/27 10:24
老師,應(yīng)付職工薪酬余額在借方,假如是之前沒有計(jì)提發(fā)放時用了應(yīng)付職工薪酬這個科目,調(diào)帳時增加費(fèi)用可以嗎。借:銷售費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬。
暖暖老師
08/27 10:26
如果調(diào)整在今年可以的
閱讀 119