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老師,我們是銷售方去年開出了一張發(fā)票,現(xiàn)在這張發(fā)票要沖紅,重新開具,如何做賬

84785038| 提問時間:08/29 08:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個你借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
08/29 08:42
84785038
08/29 08:50
不用動利潤分配未分配利潤科目嗎
宋生老師
08/29 08:50
你好!這個你不是要重新開嗎,重新開了一正一負(fù),就不影響了
84785038
08/29 08:52
那就是只寫這一個分錄就可以了是吧,就掛在以前年度損益這個科目嗎。
宋生老師
08/29 08:52
你好!2次的分錄都是這個。 是計入以前年度損益調(diào)整
84785038
08/29 08:52
用了以前年度損益科目,會影響什么
宋生老師
08/29 08:53
你好!正常是會影響利潤分配-未分配利潤的
84785038
08/29 08:56
?那現(xiàn)在是不影響是吧,以前年度損益是個過渡科目,它就這樣一直掛著嗎。會影響報表什么
宋生老師
08/29 08:57
你好!以前年度損益調(diào)整,要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里面 只是因為你這個,是有一正一負(fù),一個紅字,一個藍(lán)字,所以最終就不會影響報表數(shù)據(jù)了
84785038
08/29 09:03
老師,重新開發(fā)票再如何做賬
宋生老師
08/29 09:04
你好!你分錄是一樣的,只是沖減的時候負(fù)數(shù),重開是正數(shù)。 借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
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