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公司貸款1000萬,利率3%,先息后本,每月計息起始日期為當(dāng)月20日至次月20日,次月20日付利息,請問應(yīng)如何做賬務(wù)處理

84784974| 提問時間:08/30 19:07
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學(xué)你好,如果是單利,利息費(fèi)用計入 財務(wù)費(fèi)用 就行 每月計提 時 借:財務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息 支付時 借:應(yīng)付利息 貸:銀行存款
08/30 19:11
84784974
08/30 19:14
那之前把支付是的應(yīng)付利息計入了財務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)應(yīng)如何更賬
84784974
08/30 19:15
計提的話是計提當(dāng)月21-30 的金額,支付的是1-20日的金額對么
apple老師
08/30 19:29
同學(xué)你好, 1)對于計提的部分, 正確的做法,是應(yīng)該 你說的那樣計提。分段計算,分段計提。 但是,實務(wù)中,往往不這樣計提 往往是 ,假如 9月20號時,銀行對賬單上,提示了利息,那么,就按照這個數(shù)據(jù)? 在9月進(jìn)行計提,且 進(jìn)行支付 保證 應(yīng)付利息 這個會計科目余額為=0 因此 2)你沒有通過 應(yīng)付利息科目做賬, 沒有關(guān)系的, 只要損益正確就行。 因為,它屬于中轉(zhuǎn)科目了
84784974
08/30 19:33
我目前是計提是寫的借:財務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息,支付寫的是借:財務(wù)費(fèi)用貸:銀行存款
apple老師
08/30 19:36
明白了,那就弄錯了 那把先做的這筆 借:財務(wù)費(fèi)用, 貸:應(yīng)付利息 做紅沖 借:應(yīng)付利息 貸:財務(wù)費(fèi)用
84784974
08/31 17:03
摘要怎么寫比較合適
apple老師
08/31 17:09
同學(xué)你好,是說沖銷的這筆吧 如果是的話 摘要寫 沖銷第多少號 憑證
84784974
08/31 17:14
是的,但是有連續(xù)幾個月,都一個個沖嗎
apple老師
08/31 17:19
如果打算沖銷在 比方說 8 月 那么。 就做一個 憑證就行, 摘要上 寫清楚對應(yīng)哪些原來的憑證號就行
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