問題已解決
公司貸款1000萬,利率3%,先息后本,每月計息起始日期為當(dāng)月20日至次月20日,次月20日付利息,請問應(yīng)如何做賬務(wù)處理
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速問速答同學(xué)你好,如果是單利,利息費(fèi)用計入 財務(wù)費(fèi)用 就行
每月計提 時
借:財務(wù)費(fèi)用
貸:應(yīng)付利息
支付時
借:應(yīng)付利息
貸:銀行存款
08/30 19:11
84784974
08/30 19:14
那之前把支付是的應(yīng)付利息計入了財務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)應(yīng)如何更賬
84784974
08/30 19:15
計提的話是計提當(dāng)月21-30 的金額,支付的是1-20日的金額對么
apple老師
08/30 19:29
同學(xué)你好,
1)對于計提的部分,
正確的做法,是應(yīng)該 你說的那樣計提。分段計算,分段計提。
但是,實務(wù)中,往往不這樣計提
往往是 ,假如 9月20號時,銀行對賬單上,提示了利息,那么,就按照這個數(shù)據(jù)? 在9月進(jìn)行計提,且 進(jìn)行支付
保證 應(yīng)付利息 這個會計科目余額為=0
因此
2)你沒有通過 應(yīng)付利息科目做賬, 沒有關(guān)系的, 只要損益正確就行。
因為,它屬于中轉(zhuǎn)科目了
84784974
08/30 19:33
我目前是計提是寫的借:財務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息,支付寫的是借:財務(wù)費(fèi)用貸:銀行存款
apple老師
08/30 19:36
明白了,那就弄錯了
那把先做的這筆
借:財務(wù)費(fèi)用,
貸:應(yīng)付利息
做紅沖
借:應(yīng)付利息
貸:財務(wù)費(fèi)用
84784974
08/31 17:03
摘要怎么寫比較合適
apple老師
08/31 17:09
同學(xué)你好,是說沖銷的這筆吧
如果是的話
摘要寫
沖銷第多少號 憑證
84784974
08/31 17:14
是的,但是有連續(xù)幾個月,都一個個沖嗎
apple老師
08/31 17:19
如果打算沖銷在 比方說 8 月
那么。
就做一個 憑證就行,
摘要上 寫清楚對應(yīng)哪些原來的憑證號就行
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