問題已解決

債務(wù)重組賬怎么做的,怎么做記賬憑證

84784986| 提問時(shí)間:09/03 09:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,債務(wù)重組要看具體是什么業(yè)務(wù),發(fā)生了什么事才能夠做對(duì)應(yīng)的科目。 是以什么形式,用什么資產(chǎn)重組
09/03 09:39
84784986
09/03 09:46
債權(quán)人,固定資產(chǎn)
宋生老師
09/03 09:47
你好,你們具體是用什么抵減了什么? 債務(wù)重組是很復(fù)雜的,你要盡量說清楚。 就寫7個(gè)字,老師真沒辦法確定該怎么做。
84784986
09/03 09:49
銷售固定資產(chǎn)和銀行存款來抵減債務(wù)
宋生老師
09/03 09:53
你好,這個(gè)先做固定資產(chǎn)清理 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:應(yīng)收賬款等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 4抵減應(yīng)付款 借,應(yīng)付賬款 貸,應(yīng)收賬款,銀行存款。
84784986
09/03 09:57
要是有壞賬怎么做
宋生老師
09/03 09:57
你好,你說的壞賬跟上面的業(yè)務(wù)有什么關(guān)系?
84784986
09/03 09:57
就是這個(gè),我看不懂
宋生老師
09/03 09:58
你提供的這個(gè)看不清啊。
84784986
09/03 10:01
就是我下面那個(gè)圖就是我的原始憑證,上面那個(gè)圖是正確的記賬憑證,我看不懂那個(gè)記賬憑證怎么填寫的
宋生老師
09/03 10:03
你好!你是對(duì)哪一個(gè)科目有疑問。
84784986
09/03 10:09
壞賬準(zhǔn)備還有投資收益
宋生老師
09/03 10:15
你好!壞賬這個(gè)金額,光看給的條件確實(shí)是對(duì)不上,2個(gè)數(shù)據(jù)的差額是37160 估計(jì)害得要有其他數(shù)據(jù)才能確定
宋生老師
09/03 10:15
投資收益是借貸方相減的差額
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~