問題已解決

請問上月增值稅留抵退稅1萬,已退稅1萬,增值稅申報表中本年累計進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出1萬,上期留抵稅額0,報表自動過來的對嗎?本月要繳納增值稅2千,2不是要交附加稅嗎?附加表上減了個留抵退稅本期扣除額2千,附加稅就是0了,也是自動的,是不是上報就對了,不知道扣掉留抵退稅本期扣除額2千這個是什么意思?

84784959| 提問時間:09/06 09:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的質(zhì)量前不需要繳納附加稅2000??梢杂眠@個1萬抵扣,直到抵扣完畢。
09/06 09:55
郭老師
09/06 09:56
這個退回來的增值稅本來應(yīng)該退回附加稅,但是附加稅沒有退回。他留著以后可以繼續(xù)你抵扣你需要繳納的附加稅。
84784959
09/06 10:01
好的,謝謝老師
郭老師
09/06 10:02
不用客氣,工作愉快。
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