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請問有留底稅額的時候怎樣做分錄?

84784987| 提問時間:09/07 14:52
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
當有留底稅額時,通常表示應(yīng)交稅費未實際支付。做分錄時,借記“應(yīng)交稅費”科目(根據(jù)稅種不同),貸記“銀行存款”或其他應(yīng)付科目。這反映稅款雖未付,但已計提的情況。
09/07 14:54
84784987
09/07 14:58
我想問下增值稅留底稅額,就是正常不是借銷項稅額,貸進項稅額,貸未交增稅稅嗎?那現(xiàn)在也是這么做嗎?留底的金額數(shù)在借方?還是貸方負數(shù)?
小智老師
09/07 15:00
增值稅留抵稅額時,確實與常規(guī)借貸記賬不同。借記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(留抵稅額)”,貸記相關(guān)成本費用或資產(chǎn)賬戶,表示這部分稅額暫時不能抵扣。留抵稅額在借方記錄,表示企業(yè)有權(quán)利在未來抵扣的稅額。
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