問題已解決

收到專票,但暫時不準(zhǔn)備抵扣,做分錄: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付帳款 后面打算認(rèn)證是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這種可以嗎?

84785035| 提問時間:09/08 09:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好對的 是這么做的
09/08 09:44
84785035
09/08 09:46
但我看稅法上 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這個科目不是用在這種情況的?
郭老師
09/08 09:49
,那他是用的什么情況的?
84785035
09/08 09:51
“應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”是指企業(yè)購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動產(chǎn)時,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,但由于未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證而不得從當(dāng)期銷項(xiàng)稅額中抵扣的部分。 是這種情況,所以我不確定我這個做法是不是有問題?
郭老師
09/08 09:55
這個不就是沒有認(rèn)證的嗎 未認(rèn)證
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