問(wèn)題已解決

老師好,去年6月份漏記了一筆收入,是不是調(diào)整申報(bào)23年所得稅年報(bào)并上傳調(diào)整后的報(bào)表就可以了

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:09/08 20:22
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,是的,更正23年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表
09/08 20:23
廖君老師
09/08 20:23
您好,不好意思,還是增值稅申報(bào)表也要更正
84785034
09/08 20:24
老師,那調(diào)整的分錄記在今年可以嗎
84785034
09/08 20:25
但是是去年6月份的申報(bào)表,已經(jīng)不能再修改了
廖君老師
09/08 20:30
您好,分錄當(dāng)然是在24年賬套里,所有分錄里損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒(méi)有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))代替,
84785034
09/08 20:46
那具體調(diào)整分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
廖君老師
09/08 20:53
您好,借:應(yīng)收? 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(代替主營(yíng)業(yè)務(wù)收入)?銷(xiāo)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?? 如果補(bǔ)所得稅 借“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(代替所得稅費(fèi)用)? 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅? ?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ? 營(yíng)業(yè)外支出? ?貸:銀行
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