請(qǐng)問(wèn)老師,就是我們公司從a供應(yīng)商那購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品成本100元。 我們又把產(chǎn)品銷(xiāo)售給了b客戶(hù),銷(xiāo)售金額120元。 b客戶(hù)又在我們公司提供的抖音平臺(tái)上銷(xiāo)售他從我們這買(mǎi)來(lái)的產(chǎn)品。 b客戶(hù)銷(xiāo)售產(chǎn)品后的銷(xiāo)售款150元。這個(gè)150元也會(huì)通過(guò)抖音平臺(tái)打入我們公司公戶(hù)上。 因?yàn)槭墙栌玫奈覀兌兑糍~號(hào)銷(xiāo)售的,所以我們會(huì)在收取b客戶(hù)銷(xiāo)售金額150元的5%服務(wù)費(fèi)。再把剩下的轉(zhuǎn)給b客戶(hù)。請(qǐng)問(wèn)我們扣除的5%服務(wù)費(fèi),這個(gè)要怎么做賬。
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速問(wèn)速答從?A?供應(yīng)商處采購(gòu)產(chǎn)品:
借:庫(kù)存商品?100
貸:應(yīng)付賬款?/?A?供應(yīng)商?100
銷(xiāo)售給?B?客戶(hù):
借:應(yīng)收賬款?/?B?客戶(hù)?120
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(假設(shè)不考慮增值稅等因素)120
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?100
貸:庫(kù)存商品?100
B?客戶(hù)在抖音平臺(tái)銷(xiāo)售產(chǎn)品,款項(xiàng)?150?元打入公司公戶(hù):
借:銀行存款?150
貸:其他應(yīng)付款?/?B?客戶(hù)?142.5(150?-?150×5%)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?/?服務(wù)收入(假設(shè)不考慮增值稅等因素)7.5(150×5%)
將剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)給?B?客戶(hù):
借:其他應(yīng)付款?/?B?客戶(hù)?142.5
貸:銀行存款?142.5
09/09 09:17
84785000
09/09 09:20
非常謝謝老師,請(qǐng)問(wèn)老師那我們5%的發(fā)票可以開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
樸老師
09/09 09:23
同學(xué)你好
按實(shí)際業(yè)務(wù)內(nèi)容來(lái)開(kāi)就行
84785000
09/09 09:26
好謝謝老師。請(qǐng)問(wèn)老師,充值的預(yù)付卡發(fā)票,后邊附上真實(shí)的業(yè)務(wù)流水。有真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生,也是可以稅前扣除的是吧。這個(gè)預(yù)付卡發(fā)票是只可以開(kāi)普票嗎
樸老師
09/09 09:30
得開(kāi)消費(fèi)的正式發(fā)票才可以
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- 老師,有個(gè)外國(guó)客戶(hù)用抖音做直播,客戶(hù)收到的打賞提現(xiàn)到抖音對(duì)公賬戶(hù)上,抖音在轉(zhuǎn)給客戶(hù),抖音屬于代收代付,外國(guó)客戶(hù)是個(gè)公司,收到的這個(gè)打賞稅誰(shuí)來(lái)交呢,是抖音還是外國(guó)客戶(hù) 827
- 老師,我們公司是做抖音店鋪的,但是我們賣(mài)的都是品牌方的產(chǎn)品,我們不做產(chǎn)品,只收取銷(xiāo)售金額的提成,發(fā)貨那些都是由品牌方直接發(fā)出。 流程:我們?cè)诙兑舻赇伾霞躕X產(chǎn)品單價(jià)100元,這個(gè)月我們店鋪銷(xiāo)售了100萬(wàn),那這100萬(wàn)我們會(huì)提現(xiàn)到公戶(hù),然后轉(zhuǎn)給品牌方,下個(gè)月品牌方核算完之后會(huì)給我們轉(zhuǎn)20萬(wàn)傭金,這20萬(wàn)我們會(huì)開(kāi)票給品牌方,但是產(chǎn)品的發(fā)票我們要怎么開(kāi)呀?因?yàn)榭蛻?hù)在抖音平臺(tái)申請(qǐng)的發(fā)票只能由我們公司開(kāi),但實(shí)際上我們并沒(méi)有買(mǎi)產(chǎn)品再銷(xiāo)售.....只是代銷(xiāo)售 137
- 抖音代運(yùn)營(yíng),我們是廣告公司,客戶(hù)讓我們?cè)诙兑敉斗艔V告,比如客戶(hù)給我們打錢(qián)1000萬(wàn),我們要給客戶(hù)開(kāi)票1000萬(wàn),然后抖音再給我們開(kāi)票1000萬(wàn),這樣平進(jìn)平出可以嗎? 432
- 公司另外開(kāi)了抖音店鋪,抖音店鋪的收入到賬是扣除了平臺(tái)服務(wù)費(fèi)的,申報(bào)增值稅可以按照平臺(tái)扣除服務(wù)費(fèi)以后實(shí)際到賬的金額來(lái)申報(bào)嗎? 541
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