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本月收到的專票,因本月沒有收入,本月暫不確認成本,這樣的話我稅務系統(tǒng)那里抵扣的就不選,然后做賬還要把這部分稅額顯示嗎?本月應該怎么做賬,等到有收入的那個月,又要怎么做賬?可以具體說下分錄嗎

84784963| 提問時間:09/09 09:29
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
本月做賬計入應交稅費-待認證進項, 待認證轉認證 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-待認證進項
09/09 09:30
84784963
09/09 09:41
那本月就不用入成本吧?只用管稅是嗎
家權老師
09/09 09:41
是的,就是那樣子的
84784963
09/09 09:58
那本月收到的發(fā)票,借 應繳稅費-待認證進項,貸:應付賬款?還是貸什么 我們是款項還未付,對方就先開票給我們
家權老師
09/09 10:00
借 庫存商品等 應繳稅費-待認證進項, 貸:應付賬款
84784963
09/09 10:02
我們這個是有點特殊,沒用庫存商品,直接就是進的成本,前會計說不用這個科目
家權老師
09/09 10:07
我說的是庫存商品等,自己根據業(yè)務選擇適當科目
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