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老師,出口企業(yè)不符合退稅要求,我提交不抵扣勾選,我在增值稅報(bào)表里哪個要填寫

84784962| 提問時間:09/09 12:01
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
出口未退稅部分應(yīng)計(jì)入“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”或“應(yīng)交稅費(fèi)-未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”。具體填表,參照最新財(cái)稅規(guī)定和企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則操作。
09/09 12:02
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