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老師,什么是一般納稅人增值稅結轉,怎么進行賬務處理?

84784997| 提問時間:09/11 16:28
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借:應交稅費-應交增值稅-銷項 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
09/11 16:30
84784997
09/11 16:34
這筆分錄是什么時候才需要做的?為什么會涉及到進項稅額轉出呢?
文文老師
09/11 16:39
月底才需要做,沒有涉及到的明細,可刪除
84784997
09/11 16:41
那 借:應交稅費—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 這筆是什么分錄?結轉不是我寫的這個分錄嗎?
文文老師
09/11 16:45
這是計提增值稅的分錄
84784997
09/11 16:49
好像有點懵,一般納稅人是不是月末一定要做一筆結轉增值稅的分錄,如果需要繳納增值稅稅款才需要計提增值稅,沒有繳納稅款就不用做計提增值稅的分錄,是這樣理解的嗎?
文文老師
09/11 16:54
需要繳納增值稅,才會做計提,若進項大于銷項,是不需要做計提
84784997
09/11 17:15
那結轉呢?只要到了月末就一定要做結轉分錄嗎?如果不涉及到進項稅額轉出的話,好像結轉也是進項和銷項的問題,都不太明白為什么要做結轉
文文老師
09/11 17:16
結轉是為了明細余額為0.也可以年度結轉
84784997
09/11 17:19
這個意思是,計提的話,交稅才需要做計提,不交稅就不用做計提分錄。然后結轉的話,其實不用每個月都做的,可以選擇年末做一筆結轉,把余額結平就可以了?是這樣理解的嗎?
文文老師
09/11 17:42
是的,你的理解是對的。
84784997
09/11 21:20
如果年末結轉的話,金額是看賬上的哪個金額去轉呢?是把應交稅費下級所有在貸方的明細轉到銷項就可以了嗎?
文文老師
09/12 09:51
把三級明細全部轉到未交增值稅
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