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老師,我們公司的有車原材料賣給了別人按其他業(yè)務(wù)收入,我到時怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,是不是這車就不用還是怎樣?怎么做分錄

84785026| 提問時間:09/12 08:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!你按你買來這個原材料的成本結(jié)轉(zhuǎn)就行了 借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料
09/12 08:15
84785026
09/12 09:19
那是不是這些原材料如果供應(yīng)商沒有開票,我這邊要做暫估入庫嗎?
84785026
09/12 09:21
還是我是不是要先做這筆成本結(jié)轉(zhuǎn)才能做后面的收入成本結(jié)轉(zhuǎn)
宋生老師
09/12 09:24
你好,是的,先做暫估入庫,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785026
09/12 09:33
我的意思是先把這筆其他業(yè)務(wù)收入的結(jié)轉(zhuǎn)了成本再做主收入成本結(jié)轉(zhuǎn)吧?
宋生老師
09/12 09:33
你好,這個沒關(guān)系,一起做就行
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