問題已解決

老師,你好,上個月有張專票已經(jīng)抵扣了,對方又說這張發(fā)票開錯了,他們將這張發(fā)票紅沖了,我現(xiàn)在該怎么做呢?

84784971| 提問時間:09/12 10:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 那你收到這張發(fā)票做賬了嗎
09/12 10:06
84784971
09/12 10:08
做了,都已經(jīng)抵扣了
樸老師
09/12 10:09
同學你好 那他還給你開藍字發(fā)票嗎
84784971
09/12 10:09
6月份對方開進來的,我7月份做賬抵扣的,8月份對方說開錯了,紅沖了
樸老師
09/12 10:11
同學你好 那你就得紅沖了哦
84784971
09/12 10:12
他給我再不開藍字發(fā)票了
84784971
09/12 10:12
紅沖了啊,現(xiàn)在已經(jīng)抵扣申報的稅怎么辦?報稅怎么做啊
樸老師
09/12 10:12
同學你好 那你得紅沖了哦
84784971
09/12 10:16
老師,提問的問題怎么敷衍了事,不好好回答呢,浪費我的次數(shù),這個老師真是太敷衍了
樸老師
09/12 10:19
同學你好 這個就是原分錄負數(shù)紅沖的 報的稅只能轉出然后交稅了 后面的第二次追問在我上面回答的時候沒有顯示出來
84784971
09/12 10:20
那我已經(jīng)抵扣的進項稅額報稅的時候怎么弄?這個我沒懂
樸老師
09/12 10:20
這個就是附表二進項轉出 然后交稅
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