問題已解決

老師,咨詢一下我公司去年多繳了印花稅,今年把這些多繳的稅款做了,留抵抵欠增值稅的處理了,請(qǐng)問這個(gè)分錄該怎么做?

84785019| 提問時(shí)間:09/12 14:39
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅(紅字) 然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
09/12 14:42
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