問題已解決

老師,我們先收到原材料,用完結(jié)賬,付完款后供應(yīng)商下月再給我們開票,我們該如何做賬務(wù)處理

84785033| 提問時間:09/12 14:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估 借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 借原材料 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
09/12 14:43
84785033
09/12 15:16
次月收到發(fā)票不用做賬嗎
樸老師
09/12 15:19
同學(xué)你好 要的 上面給你寫了 寫的很全
84785033
09/12 16:37
哦,那是付款的時候不用做賬務(wù)處理,等到有發(fā)票再處理嗎
樸老師
09/12 16:41
同學(xué)你好 這個可以的 但是付款要做往來
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