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老師,我想問一下,就是我們收到1300,給客戶開票也是1300,但其中有800我們需要付給別人,其中只有500是收入,我怎么做賬???

84785046| 提問時(shí)間:09/12 16:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 支付出去,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款。
09/12 16:34
84785046
09/12 16:43
那800我可以掛其他應(yīng)付款嗎?后面對(duì)方會(huì)開票給我們
84785046
09/12 16:44
就是我們掛的代收代付,就是幫客戶代收的上戶費(fèi),后面需要付給別人
郭老師
09/12 16:46
說代付的不能開發(fā)票,但是你開了發(fā)票就得做收入和成本。
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