问题已解决

老師,我想問一下,就是我們收到1300,給客戶開票也是1300,但其中有800我們需要付給別人,其中只有500是收入,我怎么做賬???

84785046| 提问时间:2024 09/12 16:32
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 支付出去,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款。
2024 09/12 16:34
84785046
2024 09/12 16:43
那800我可以掛其他應(yīng)付款嗎?后面對(duì)方會(huì)開票給我們
84785046
2024 09/12 16:44
就是我們掛的代收代付,就是幫客戶代收的上戶費(fèi),后面需要付給別人
郭老師
2024 09/12 16:46
說代付的不能開發(fā)票,但是你開了發(fā)票就得做收入和成本。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取