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老師,補(bǔ)繳去年的增值稅的如何做會(huì)計(jì)分錄呀?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:09/13 19:42
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
補(bǔ)繳去年增值稅,會(huì)計(jì)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款或其他應(yīng)付款
09/13 19:45
84785019
09/14 08:27
那計(jì)提這塊如何做呢?
小智老師
09/14 08:29
計(jì)提本月應(yīng)交增值稅,分錄為: 借:稅金及附加或相關(guān)成本科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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