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老師,上月產(chǎn)生的費(fèi)用,次月開出的發(fā)票收到了,是直接放在上月的賬里,還是在這個(gè)月做賬務(wù)處理?

84785028| 提問時(shí)間:09/14 12:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
是紅沖之前的費(fèi)用,然后再做發(fā)票的。
09/14 13:00
84785028
09/14 13:01
老師,上月產(chǎn)生的費(fèi)用,我做的分錄是,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,這樣對(duì)嗎?
郭老師
09/14 13:02
你好 是的對(duì)的,正確的。
84785028
09/14 13:09
老師,這個(gè)月收到發(fā)票,是不是要做兩筆分沖,一筆是紅沖借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 第二筆是用藍(lán)字做一筆一模一樣的分錄對(duì)嗎?
郭老師
09/14 13:12
借其他應(yīng)付款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 然后再做一個(gè)借管理費(fèi)用。貸其他應(yīng)付款。
84785028
09/14 13:13
老師,您寫的這個(gè)分錄是根據(jù)收到的發(fā)票做的藍(lán)字分錄,最好用其他應(yīng)付款過渡對(duì)嗎?
郭老師
09/14 13:15
對(duì)的是的對(duì)的是的。隨便一個(gè)往來科目就行,其他應(yīng)付款都行。
84785028
09/14 13:16
老師,我這個(gè)費(fèi)用是直接公對(duì)公轉(zhuǎn)的,不是報(bào)銷的,也需要用其他應(yīng)付款科目過渡嗎?
郭老師
09/14 13:18
你好,紅沖的需要 錢退回來了嗎?錢沒有退回來,那是不是做不了銀行存款
郭老師
09/14 13:18
借銀行存款貸管理費(fèi)用,你看下你有這個(gè)銀行回單嗎?
84785028
09/14 13:21
老師,錢沒有退回來,就是在上月支付了利息,這個(gè)月來把發(fā)票開過來。但上個(gè)月錢就支付了,我才做:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款的呢,現(xiàn)在這個(gè)月發(fā)票來了,不是要把上個(gè)月紅沖嗎
郭老師
09/14 13:29
沖費(fèi)用 主要沖費(fèi)用的
84785028
09/14 13:33
老師,我把我的思路理了一下:上月沒收到發(fā)票支付了利息 借:管理費(fèi)用 貸銀行存款 這個(gè)月收到發(fā)票 紅沖 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 再根據(jù)發(fā)票做一張藍(lán)字分錄 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,這里哪些是錯(cuò)的啊,麻煩老師幫我改一下
郭老師
09/14 13:44
你好,第2個(gè)和第3個(gè)的銀行存款改成其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款,或者隨便一個(gè)往來科目都行。
84785028
09/14 13:48
老師,這個(gè)其他應(yīng)付款下面需要設(shè)置收款方名稱的二級(jí)科目嗎?
郭老師
09/14 13:51
你好寫對(duì)方企業(yè)的名字
84785028
09/14 13:52
老師,那在上個(gè)月支付這筆費(fèi)用時(shí)了需要做到其他應(yīng)付款科目過渡嗎?
郭老師
09/14 13:53
對(duì)的,是的,你不做的話,做銀行存款沒有銀行回單不是嗎?
84785028
09/14 13:57
老師,這個(gè)分錄我搞懂了,就是收到發(fā)票做紅字和藍(lán)字分錄時(shí)的摘要應(yīng)該怎么寫啊
郭老師
09/14 13:58
紅沖某某費(fèi)用,確認(rèn)某某費(fèi)用
84785028
09/14 14:04
明白了老師。老師,想請(qǐng)教一下,我一個(gè)同行朋友說讓我不要搞這么復(fù)雜,直接把這個(gè)月的發(fā)票貼到上個(gè)月的賬里,是不是這樣也是可以的對(duì)嗎?
郭老師
09/14 14:16
一般稅務(wù)局查賬的話,會(huì)要求你們寫說明。發(fā)票不允許提前做。
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