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老師,我們把庫存商品以進貨價賣給對方, 借,應收,貸庫存 那月底,怎么結轉成本呢

84784996| 提問時間:09/16 11:17
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,分錄不對,不管金額多少,分錄按步驟來 借:應收 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
09/16 11:18
84784996
09/16 11:30
那原會計就是這樣做的,所以月底和倉庫對不上數(shù),
84784996
09/16 11:31
9月份怎么調回來,分錄怎么做
廖君老師
09/16 11:31
您好,這個分錄是少確認收入和結轉成本,庫存倒沒有影響,對不上是其他方面的原因了
84784996
09/16 11:51
那9月不調的話,也沒影響利潤是吧,收入不做成本也不做
廖君老師
09/16 11:56
您好,利潤沒有影響,但是少交了增值稅嘛
84784996
09/16 11:57
這個是銷售的庫存商品--包裝袋。 倉庫那邊說做了銷售出庫,領料出庫里沒有包括??墒窃蹅冏鲑~不管是銷售出庫還是領料出庫都做,貸庫存商品--包裝袋。所以月底和倉庫沒對上數(shù)
廖君老師
09/16 11:58
您好,不是這個原因,我們庫存商品--包裝袋只出了一次,沒有多出的,在賬上是對的
84784996
09/16 11:59
這種情況怎么解決
84784996
09/16 11:59
哦那就是別的原因了
廖君老師
09/16 12:00
您好,倉庫自已的進銷存的期末跟倉庫的實際庫存對得上么,先看這個,我們財務這里只是一個金額,倉庫自已管理的數(shù)理是不是對上了
84784996
09/16 12:09
嗯下午再核對
廖君老師
09/16 12:10
嗯嗯,好的呢,有留言我會忙回復的
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