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實(shí)務(wù)
問題已解決
其他應(yīng)付款余額在借方,那么出報表時應(yīng)放在其他應(yīng)收款借方還是放在其他應(yīng)付款貸方負(fù)數(shù)呢?
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速問速答您好,報表的時候就體現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方就成
09/18 09:27
84785009
09/18 09:28
為什么金蝶軟件放在其他應(yīng)收款借了
東老師
09/18 09:28
可能是你們軟件自己設(shè)置的問題
84785009
09/18 09:32
那正確做法是放其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收呢?
東老師
09/18 09:34
正確做法應(yīng)該是放到其他應(yīng)收款
84785009
09/18 10:19
那個軟件如何調(diào)才能出的報表是對的呢?
東老師
09/18 10:20
那你得和軟件服務(wù)商確認(rèn)一下
84785009
09/18 10:24
一般是需要自己手動調(diào)還是軟件商會設(shè)置好的?
東老師
09/18 10:25
一般得讓服務(wù)商給你們設(shè)置才行
84785009
09/18 10:49
期未借方是100,期未貸方200,那樣是不是財報上直接是應(yīng)付貸方100嗎?
東老師
09/18 10:57
是的,正負(fù)之后就是貸方100
84785009
09/18 10:59
報表可以相互抵消填寫金額嗎?我看會計事務(wù)所給我報告是借方余額填寫在應(yīng)收那里,貸方余額是填寫在應(yīng)付貸方,沒有相抵扣填寫的
東老師
09/18 11:00
比如說你的科目是不同的比如說其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款既不能抵消
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