問題已解決
老師,之前做的暫估入庫,現(xiàn)在收到發(fā)票了再怎么做賬務處理
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速問速答暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅
發(fā)票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款
09/19 16:28
84785029
09/19 16:31
這中間的出庫怎么處理呀老師
家權老師
09/19 16:32
正常的領用,跟暫估無關
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