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請(qǐng)問原材料買了,貨收到了,錢也付了發(fā)票對(duì)方卻一直沒有開過來怎么做分錄呢

84785024| 提问时间:2024 09/21 10:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
暫估入庫 借;原材料 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2024 09/21 10:39
84785024
2024 09/21 10:45
可是我錢已經(jīng)付了呀,不應(yīng)該是借原材料,貸銀行存款嗎
家權(quán)老師
2024 09/21 10:46
按老師的思路做,多年的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。不會(huì)先學(xué)著做,慢慢你就會(huì)明白
84785024
2024 09/21 10:49
好的,謝謝
家權(quán)老師
2024 09/21 10:50
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
84785024
2024 09/21 10:58
老師,請(qǐng)問一下,如果一張發(fā)票開了2個(gè)月的賬怎么分開呢,且金額上個(gè)月結(jié)清了,這個(gè)月發(fā)票還沒清怎么辦
家權(quán)老師
2024 09/21 10:59
沒有結(jié)清款的掛應(yīng)收賬款
84785024
2024 09/21 11:01
我是說購買原材料,我們多付了錢,對(duì)方少開發(fā)票,且2個(gè)月開在一起了,金額與貨物數(shù)據(jù)不對(duì)等怎么辦
家權(quán)老師
2024 09/21 11:02
沒事的呀,沒付的款掛應(yīng)付賬款
84785024
2024 09/21 11:27
好的謝謝
家權(quán)老師
2024 09/21 11:28
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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