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請問原材料買了,貨收到了,錢也付了發(fā)票對方卻一直沒有開過來怎么做分錄呢

84785024| 提問時間:09/21 10:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
暫估入庫 借;原材料 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常領用 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款 借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸:銀行存款
09/21 10:39
84785024
09/21 10:45
可是我錢已經(jīng)付了呀,不應該是借原材料,貸銀行存款嗎
家權(quán)老師
09/21 10:46
按老師的思路做,多年的經(jīng)驗總結(jié)。不會先學著做,慢慢你就會明白
84785024
09/21 10:49
好的,謝謝
家權(quán)老師
09/21 10:50
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
84785024
09/21 10:58
老師,請問一下,如果一張發(fā)票開了2個月的賬怎么分開呢,且金額上個月結(jié)清了,這個月發(fā)票還沒清怎么辦
家權(quán)老師
09/21 10:59
沒有結(jié)清款的掛應收賬款
84785024
09/21 11:01
我是說購買原材料,我們多付了錢,對方少開發(fā)票,且2個月開在一起了,金額與貨物數(shù)據(jù)不對等怎么辦
家權(quán)老師
09/21 11:02
沒事的呀,沒付的款掛應付賬款
84785024
09/21 11:27
好的謝謝
家權(quán)老師
09/21 11:28
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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