問(wèn)題已解決

我要繳納增值稅 我上個(gè)月做賬分錄是借應(yīng)交未交 貸轉(zhuǎn)出未交 但是繳納的時(shí)候我是有上期留底 那我現(xiàn)在做我繳納的部分 跟我上個(gè)月做的轉(zhuǎn)出未交 金額對(duì)不上 查的留底 我怎么做這個(gè)月繳納的分錄呢

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:09/24 17:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,其實(shí)你可以紅字沖減之前計(jì)提的,然后再按照正確的金額重新做一次。
09/24 17:59
84784958
09/24 18:00
這樣可以么
宋生老師
09/24 18:00
你好,可以的。不用擔(dān)心。
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