問題已解決

老師,那個從代理記賬公司接回來的賬,就是預收賬款,應收賬款,預付賬款,應付賬款都有掛著賬,但是有一些是因為業(yè)務往來平了,還有一些掛著,我自己是用應收賬款和應付賬款,另外兩個科目的我是不是也要調整過來還是不用?

84784952| 提問時間:2024 09/25 16:37
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 最好調整過來
2024 09/25 16:37
84784952
2024 09/25 16:43
如果太多戶了怎么處理
84784952
2024 09/25 16:43
包括其他應收和其他應付,比如老板都是兩頭掛著,
小菲老師
2024 09/25 16:43
同學,你好 為了準確,要一一核對
84784952
2024 09/25 16:46
老師,如果我從公司成立開始重新梳理然后錄制憑證,之前財務公司接回來的憑證也保存,然后調整完再調整稅務這樣應該是沒有問題嗎?
小菲老師
2024 09/25 16:46
同學,你好 是可以的
84784952
2024 09/25 16:47
因為通過這次老板請了審計來整理也沒有整理出具體的
84784952
2024 09/25 16:48
老師就是咨詢服務公司的電腦,家具這個要怎么進行折舊
小菲老師
2024 09/25 16:48
同學,你好 你的方法是可行的
84784952
2024 09/25 16:49
老師,還有公司購買的煙酒送禮這個要怎么處理,之前財務公司全部都入了管理費用,
小菲老師
2024 09/25 16:49
同學,你好 管理費用-業(yè)務招待費
84784952
2024 09/25 16:52
老師這個入業(yè)務招待費太大了,專管員說不行,要全部調出來,然后視同銷售
84784952
2024 09/25 16:53
視同銷售我要怎么處理
小菲老師
2024 09/25 16:53
同學,你好 視同銷售?? 業(yè)務招待費做不了收入,做不了視同銷售
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