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老師,抵扣稅控盤年費(fèi)怎么做賬,納稅報(bào)表怎么填

84785012| 提問時(shí)間:09/25 17:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸、銀行存款 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 減免明細(xì)表和附表4本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫,還有主表應(yīng)納稅減征額填寫。
09/25 17:44
84785012
09/25 18:09
老師,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)這筆減免稅款
郭老師
09/25 18:10
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
84785012
09/25 18:20
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅是在貸方嗎
郭老師
09/25 18:27
上面不是給你寫的借方
84785012
09/25 18:28
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方是什么意思
郭老師
09/25 18:29
你好,在這里這是允許抵扣的增值稅呀
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