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老師,我上個(gè)月庫存商品暫估入賬分錄, 借:庫存商品3 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1 貸:銀行存款4 這個(gè)月收到發(fā)票應(yīng)該怎樣做賬

84784984| 提问时间:2024 09/26 09:27
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
直接附在那個(gè)憑證后邊
2024 09/26 09:30
84784984
2024 09/26 09:33
不用紅沖,重新起分錄了
家權(quán)老師
2024 09/26 09:38
沒明白你上月沒有收到發(fā)票為啥就暫估進(jìn)項(xiàng)稅了?
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