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老師,請問,企業(yè)的柴油成本被要求進項轉(zhuǎn)出,會計分錄該怎么寫,要注意哪些科目的相關(guān)聯(lián)

84785041| 提問時間:09/28 21:15
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話,可以正常做 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出
09/28 21:16
84785041
09/28 21:23
那我是不是錯了,因為是去年的的成本被轉(zhuǎn)出,我是這樣做的, 1、借未分配利潤, 貸增值稅檢查調(diào)整 2、借增值稅檢查調(diào)整 貸應(yīng)繳稅費應(yīng)交增進項稅額轉(zhuǎn)出 3、借應(yīng)繳稅費應(yīng)交增進項稅額轉(zhuǎn)出 貸未交增值稅 4借未交增值稅 貸銀行存款
小鎖老師
09/28 21:26
對,按照我說那個擦拭對的,沒有那個檢查的科目
84785041
09/28 21:27
我這樣做的原因,是原來移交的財務(wù)是這樣做的,那我如果按你那樣做,這樣賬面會不會混亂了
小鎖老師
09/28 21:27
除非你把他做的紅沖這個
84785041
09/28 21:30
是什么意思呢?把它原來做的轉(zhuǎn)出的分錄紅沖然后改為你說的這個正確的方式?進項稅額轉(zhuǎn)出的非當(dāng)年的成本情況,是不是還要做一個以前年度損益調(diào)整呢
小鎖老師
09/28 21:30
就是把他做的分錄全部紅沖了,然后在按照我說的重新做一個,進項稅額轉(zhuǎn)出的非當(dāng)年的成本情況要做以前年度損益調(diào)整
84785041
09/28 21:34
紅沖的話,是這樣,他原來做的那部分已經(jīng)全部裝訂賬本了,那么如果我做了紅沖,我按你的分錄做,那么還需要做什么分錄嗎?因為都不是我接手后24年的。 老師還有一個情況就是如果稅務(wù)要求我們的轉(zhuǎn)出也有分情況,就是我做的這個檢查的科目,就是稅務(wù)要求我們稅額轉(zhuǎn)出,一般轉(zhuǎn)出是僅針對稅額,還是默認稅額和主營成本都要轉(zhuǎn)出
小鎖老師
09/28 21:36
您好,這個的話紅沖后,按照我說那個分錄,其他的不需要做,然后如果稅務(wù)要求我們的轉(zhuǎn)出也有分情況? ?這個是默認稅額和主營成本都要轉(zhuǎn)出
84785041
09/28 21:36
老師我們平時確認成本分錄是 借主營成本 進項稅額 貸應(yīng)付賬款 那么轉(zhuǎn)出像你說的 借主營成本 貸進項稅額轉(zhuǎn)出 但是成本變成不是都在借方,這樣好像沒有減少的感覺
小鎖老師
09/28 21:37
嗯,因為你不讓抵扣,所以成本是增加才對
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