問題已解決
HR供應商返點給G公司,G公司返點給A和B客戶,返點直接當貨款抵消,請問返點給客戶的分錄怎么做?
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速問速答您好,返點要開紅票,這樣賬才平,相當于都是商業(yè)折扣
借:應收(負) 貸:主營業(yè)務收入(負) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(負)
2024 09/29 09:30
84785043
2024 09/29 09:43
返點給客戶,客戶抵扣貨款應該怎樣做?
84785043
2024 09/29 09:44
之前沒掛過賬,直接做一筆應收負數(shù)和收入負數(shù)去沖嗎?
廖君老師
2024 09/29 09:56
您好,客戶收到我們的紅票,根據(jù)紅票來做分錄呀
借:庫存商品(負)?進項稅(負)? 貸:應付(負)
這樣雙方的賬都平了
84785043
2024 09/29 10:14
系統(tǒng)做費用單子,不負數(shù)能做分錄嗎
廖君老師
2024 09/29 10:27
您好,可以的,費用也可以是負數(shù)(借方)
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