問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)教下 公司一般納稅人,上月有倆個(gè)客戶(hù)沒(méi)付款,我申報(bào)了未開(kāi)票收入,這個(gè)月他們付款了,我給他們開(kāi)票了,那該怎么申報(bào),是在增值稅申報(bào)表的附表一里把未開(kāi)票這一欄銷(xiāo)售額填成負(fù)數(shù)么?沖減掉上次那個(gè)數(shù)么?

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:10/02 11:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的,未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù),然后開(kāi)具的發(fā)票填寫(xiě)正數(shù)。
10/02 11:07
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