問題已解決
老師我上個月發(fā)票異常進(jìn)項稅額做轉(zhuǎn)出,然后又解除異常了,然后這個月上月繳費(fèi)的要退稅,還有一部分是要留底稅額,會計分錄該怎么做
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速問速答您好,這個的話,是轉(zhuǎn)出后,再留底嗎,還是什么
10/02 21:53
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10/02 21:55
之前叫我轉(zhuǎn)出,然后我稅交了又不用轉(zhuǎn)了,但是當(dāng)月的稅款已經(jīng)交了,所以交的部分要退稅,然后多出的留底
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10/02 21:55
留底的下個月可以抵扣
小鎖老師
10/02 21:56
這個的話 借 銀行存款? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這個的
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10/02 21:57
就是退回的稅款這樣做對嗎
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10/02 21:57
那留底的部分怎么做
小鎖老師
10/02 21:59
對,這個理解是沒錯的
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10/02 22:00
那留底的那些稅款怎么做
小鎖老師
10/02 22:02
留底的話 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
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10/02 22:02
好的謝謝老師
小鎖老師
10/02 22:04
不客氣的早點休息
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