當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好!限額扣除(例如招待費(fèi))是在季度申報(bào)時(shí)調(diào)整還是匯算清繳時(shí)做調(diào)整
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答匯算清繳才需要調(diào)整
10/07 20:21
84784992
10/07 20:25
老師,公司7月份開始到目前為止一直是在前期的準(zhǔn)備工作,未正式經(jīng)營(yíng),這應(yīng)該是屬于籌建期吧
郭老師
10/07 20:31
你好對(duì)的
屬于籌建期的
84784992
10/07 20:37
老師,籌建期的話,10月份應(yīng)該怎么進(jìn)行申報(bào)
84784992
10/07 20:38
老師,籌建期購買的一些固定資產(chǎn)? 空調(diào)什么的? 需要交印花稅嗎
郭老師
10/07 20:40
那個(gè)稅款的
預(yù)繳所得稅根據(jù)利潤(rùn)表就可以的
需要交買賣合同印花稅
84784992
10/07 20:42
就是先按 賬上財(cái)務(wù)報(bào)表 虧損申報(bào)? 匯算清繳 再進(jìn)行各種調(diào)整 是這樣嗎老師
郭老師
10/07 20:44
你好對(duì)的
是這么做的
84784992
10/07 20:56
謝謝老師,辛苦您了!
郭老師
10/07 20:59
不用客氣,早點(diǎn)休息
閱讀 105