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老師請問 一般納稅人 9月開了一張跨區(qū)的發(fā)票 是誤開的 且誤交了對應(yīng)的預(yù)交增值稅,9.30的時候多交的增值稅退回了公司賬戶,但是誤開的發(fā)票沒有沖紅,現(xiàn)在10月份了,怎么處理呢

84785023| 提問時間:10/08 17:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你開紅字發(fā)票沖減就可以了。
10/08 17:48
84785023
10/08 17:49
老師 意思是現(xiàn)在10月份開紅字沖減嗎?
宋生老師
10/08 17:51
你好,是的,就是這個意思。
84785023
10/08 17:52
老師 那我9月份的申報表又怎么報呢?
宋生老師
10/08 17:53
你好,9月份是正常申報。
84785023
10/08 17:54
老師 9月份正常申報 也是要交增值稅的呀 那我10月份沖減 還退回來嗎?
宋生老師
10/08 17:55
你好,是的,10月份你開的紅色發(fā)票它就自然會抵減的
84785023
10/08 17:57
老師 就是說9月份的稅金要放在稅務(wù)局一個月,10月份開了紅字發(fā)票沖減了再退回到公司嗎,
宋生老師
10/08 18:00
你好,是的,可以這樣理解,
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