問題已解決

老師,留抵退稅的分錄怎么寫

84784959| 提問時間:10/10 16:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,是什么業(yè)務(wù)留底退稅。出口嗎
10/10 17:00
84784959
10/10 17:02
老師,是這樣的,增值稅留抵退稅形成的,其實是我們開紅沖發(fā)票,導(dǎo)致銷項為負(fù)數(shù) 進(jìn)項0,報增值稅是因為進(jìn)項大于銷項產(chǎn)生留抵稅額10萬,申請退稅
宋生老師
10/10 17:06
你好,這種現(xiàn)在基本不退。你問下你那邊稅務(wù)局,看退不退了
宋生老師
10/10 17:07
分錄的話,借銀行存款,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅留抵稅額
84784959
10/10 17:14
已經(jīng)退完啦,老師,只不過賬上之前一直掛在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額里 我寫的分錄 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 老師我這樣寫可以不
宋生老師
10/10 17:15
你好,你要做的話是借,銀行存款貸,應(yīng)交稅費,預(yù)交增值稅或者應(yīng)交稅費,未交增值稅。
84784959
10/10 17:16
老師,我那樣寫為什么不行呢,我沒有轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里,
宋生老師
10/10 17:17
你好因為你這個不是銷項啊,你退的不是銷項,你一定要說的話,要退是退的進(jìn)項。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~