問題已解決
小規(guī)模納稅人,7月份紅沖了6月份的一張發(fā)票(其中一欄開錯了成免稅了),又重新開了一張正確稅率的正數發(fā)票。 問題1:該筆業(yè)務如何做記賬憑證? 問題2:本季度報稅,網上申報本期免稅額出現負數(小微企業(yè)免稅額:0+未達起征點免稅額:0之和不能大于本期免稅額-842.4),提示申報失敗。 請問這種情況該如何處理?
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速問速答紅沖發(fā)票賬務處理:
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅金
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅金
差額部分沖減主營業(yè)務收入
10/11 11:32
嬋老師
10/11 11:35
你這是紅沖的發(fā)票稅額大于重新開具的發(fā)票對嗎
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