問題已解決

小規(guī)模納稅人,7月份紅沖了6月份的一張發(fā)票(其中一欄開錯了成免稅了),又重新開了一張正確稅率的正數發(fā)票。 問題1:該筆業(yè)務如何做記賬憑證? 問題2:本季度報稅,網上申報本期免稅額出現負數(小微企業(yè)免稅額:0+未達起征點免稅額:0之和不能大于本期免稅額-842.4),提示申報失敗。 請問這種情況該如何處理?

84785022| 提問時間:10/11 11:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
嬋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
紅沖發(fā)票賬務處理: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅金 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅金 差額部分沖減主營業(yè)務收入
10/11 11:32
嬋老師
10/11 11:35
你這是紅沖的發(fā)票稅額大于重新開具的發(fā)票對嗎
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~