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老師,公司小規(guī)模納稅人,三月份開了一張25萬的普票,然后在7月份紅沖了,7-9月一共開了20萬的專票,20萬的普票,想問下怎么填寫申報(bào)增值稅?

84785023| 提問時(shí)間:10/11 15:22
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)填寫如下: 一、紅沖 25 萬普票在 7 月份申報(bào)時(shí)的處理 在對(duì)應(yīng)所屬期 7 月份的增值稅申報(bào)表中,將紅沖的 25 萬普票金額填寫在 “貨物及勞務(wù)” 或 “服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)” 對(duì)應(yīng)的欄次中,以負(fù)數(shù)體現(xiàn)。通常是在申報(bào)表的相關(guān)銷售額欄次,如 “本期數(shù)” 欄次中填寫負(fù)數(shù)金額,以沖減當(dāng)期銷售額。 二、7 - 9 月開票情況申報(bào) 專票部分: 20 萬的專票需全額計(jì)稅。將 20 萬的金額填寫在增值稅申報(bào)表 “貨物及勞務(wù)” 或 “服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)” 對(duì)應(yīng)的 “本期數(shù)” 欄次中,同時(shí)按照適用征收率(通常為 3%)計(jì)算出的稅額填寫在相應(yīng)的稅額欄次。 普票部分: 20 萬的普票,如果季度銷售額(紅沖后的金額加上本季度新開發(fā)票金額)不超過 30 萬,且沒有其他應(yīng)稅行為,可享受小微企業(yè)免征增值稅政策。此時(shí),將 20 萬的金額填寫在申報(bào)表相應(yīng)欄次,但免征增值稅,稅額欄次為 0。 如果季度銷售額超過 30 萬,則按照適用征收率計(jì)算稅額,并將銷售額和稅額分別填寫在申報(bào)表相應(yīng)欄次。 例如,假設(shè)不考慮其他因素,紅沖 25 萬普票后,7 - 9 月專票 20 萬,普票 20 萬,合計(jì)銷售額為 15 萬(20 萬專票 + 20 萬普票 - 25 萬紅沖普票),未超過 30 萬,普票部分可享受免征政策,專票部分按規(guī)定計(jì)稅申報(bào)
10/11 15:23
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