問(wèn)題已解決
建筑企業(yè),收到餐票專(zhuān)票可以抵扣嗎
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速問(wèn)速答apple老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,餐票 不能抵扣,
10/11 16:34
84785020
10/11 17:44
已經(jīng)抵扣完了,怎么操作轉(zhuǎn)出,詳細(xì)摘要和分錄
apple老師
10/11 18:46
同學(xué)你好。剛下班路上
把那個(gè)分錄紅沖。重新按照正確的做
原來(lái)分錄為
借 管理費(fèi)用 福利費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 其他應(yīng)付款
現(xiàn)在做和這個(gè)相反的分錄
摘要寫(xiě) 紅沖幾月的第幾號(hào)憑證
apple老師
10/11 18:47
然后。再做正確的分錄
借 管理費(fèi)用福利費(fèi)
貸 其他應(yīng)付款
摘要寫(xiě) 幾月餐費(fèi)
84785020
10/11 19:12
謝謝老師,稅務(wù)局里面票還需要什么操作?這個(gè)月大征期,增值稅里面需要跳什么表的什么內(nèi)容?新手,希望老師講解詳細(xì)一點(diǎn)
apple老師
10/11 19:22
同學(xué)你好,稅局里面 增值稅附表 2 里
在 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 那里。手工填入 這個(gè)金額和稅額
apple老師
10/11 19:23
其他的話。就看稅局里面。讓申報(bào)哪個(gè)表。就申報(bào)哪個(gè)。
如果具體填寫(xiě)不懂時(shí),可以再到平臺(tái)上面咨詢(xún)
84785020
10/11 23:03
餐票專(zhuān)票已經(jīng)抵扣過(guò)稅了,只是紅沖,糾正,不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出以后分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)?2.增值稅報(bào)稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出原因,填到異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額貴還是其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形呢?
apple老師
10/12 05:38
同學(xué)你好。
1)財(cái)務(wù)帳 紅沖了,就是相當(dāng)于轉(zhuǎn)出了。不用再做其他了。如果你覺(jué)得,做糾正 不舒服。那就把增值稅 3 級(jí)科目 換成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不做紅沖,
兩種方法效果一樣。
方法一。
貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
借 管理費(fèi)用
方法二
貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借 管理費(fèi)用
2)稅局申報(bào)表中,由于曾經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在。無(wú)法取消認(rèn)證。因此,在附表 2 中 直接填寫(xiě),
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10/12 06:41
2.增值稅報(bào)稅時(shí),附表2中,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出原因,選擇異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額貴還是其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形呢?不知道附表2選擇哪個(gè)原因
apple老師
10/12 07:56
同學(xué)你好,早上好。才到公司
餐費(fèi)是集體福利個(gè)人消費(fèi)。所以。選擇第 15 行
84785020
10/12 08:04
收到,謝謝老師
apple老師
10/12 08:09
不客氣,同學(xué)。工作辛苦了
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