問(wèn)題已解決

老師,我們是小規(guī)模納稅人,無(wú)票收入5800增值稅應(yīng)該按照1%還是3%來(lái)計(jì)算稅的呀

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:10/12 10:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是按1%來(lái)算的。
10/12 10:19
84784952
10/12 10:31
老師,要是銷售出現(xiàn)退款的話會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù) 這樣寫(xiě)可以嗎
宋生老師
10/12 10:32
你好,可以的,可以這樣子做。
84784952
10/12 10:36
老師,還有一個(gè)問(wèn)題,就是員工在9月份補(bǔ)交7、8月份的社保應(yīng)該怎么做賬呢
宋生老師
10/12 10:38
你好,這個(gè)月借管理費(fèi)用,社保公司部分,其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分貸,銀行存款。
84784952
10/12 11:03
老師,我們公司屬于美容服務(wù)有限公司,購(gòu)買美容保健器材*小氣泡346元,是計(jì)入管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用合理呀
宋生老師
10/12 11:05
你好,這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行了。
84784952
10/12 11:15
老師,這個(gè)東西不是公司賬戶支付的,是不是貸方要用其他應(yīng)付款科目
宋生老師
10/12 11:35
你好,是的,如果有其他人支付的,計(jì)入其他應(yīng)付款
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