問題已解決
老師麻煩幫我看一下,這個應(yīng)該怎么錄期初余額,
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速問速答您好,新賬套的期初就是上期末 科目余額表的期末余額,接圖中的科目錄入金額就可以了
10/13 09:41
84784989
10/13 09:45
下面的是我錄的老師,您幫我看一下哪里不對怎么更改可以么,我這邊對不上了
廖君老師
10/13 09:48
您好,我核對可以呀,您得把上期科目余額表也截圖下哦
84784989
10/13 09:54
您看我超級黃色的那一條,貸方余額對不上
廖君老師
10/13 09:56
您好,這個科目是您設(shè)置的么,有問題呀,2個科目是? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
84784989
10/13 09:57
是的,我也看了,那我應(yīng)該怎么弄呢
84784989
10/13 10:02
標記黃色的是我接過來的帳,另一張是我填的
廖君老師
10/13 10:04
您好,?您別按他的科目,他不對,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?余額-913.25,我們寫在??應(yīng)交稅費-未交增值稅?借方余額913.25
把 22210111改為?應(yīng)交稅費-未交增值稅?
84784989
10/13 10:33
您看一下應(yīng)交稅費對不上
84784989
10/13 10:45
這個是我填的
84784989
10/13 10:49
沒明白您說的,我應(yīng)該怎么改
廖君老師
10/13 11:01
您好,您填的跟上期末的一樣呀,他那個?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -913.25,我說的是他的會計科目不合理,您?不要抄他的
84784989
10/13 11:01
老師麻煩您答復(fù)一下
廖君老師
10/13 11:03
朋友您好,對不起,剛才睡著了,回復(fù)您了,上面
84784989
10/13 11:05
那如果我不填數(shù)也對不上啊
廖君老師
10/13 11:12
您好,您現(xiàn)在填的跟他的一樣,對上的呀
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