問題已解決

老師:九月收到一筆4萬付款,其中2萬是8月已開票應(yīng)收賬款。借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 那剩下的2萬 準(zhǔn)備等到10月開票,九月的分錄怎么做?

84785031| 提問時(shí)間:10/13 20:20
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,也是這個(gè)分錄 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 ,應(yīng)收賬款在貸方余額是重分類到預(yù)收里,一個(gè)往來單位只用一個(gè)往來科目,方便對賬的,負(fù)債表列示時(shí)重分類就好 了
10/13 20:22
84785031
10/13 20:23
好的明白了,謝謝老師
廖君老師
10/13 20:31
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~
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