問題已解決

老師,小規(guī)模企業(yè)的航天發(fā)票計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,請(qǐng)問借方余額如何處理?結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方余額,還是結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入呢?

84784970| 提問時(shí)間:10/14 16:06
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? ?負(fù)數(shù)
10/14 16:08
84784970
10/14 16:08
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款),這個(gè)借方余額月末如何處理呢?
小菲老師
10/14 16:09
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)。
84784970
10/14 16:11
最后抵減應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅),是嗎?
小菲老師
10/14 16:16
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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