當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅額有17萬留抵是在哪個(gè)科目上顯示?假如這個(gè)月銷項(xiàng)稅是兩萬,是不用交稅的,那憑證又要怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
10/14 16:18
84784980
10/14 16:20
但是我有17萬留底,應(yīng)該在科目上反應(yīng)出來,是不用做交稅,但是我應(yīng)該要做張憑證讓進(jìn)項(xiàng)稅要減少呀
家權(quán)老師
10/14 16:22
不要犯強(qiáng)迫癥,正確申報(bào)增值稅就完事
閱讀 57