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工廠6月繳納電費(fèi)8月才開到發(fā)票,請(qǐng)問6月和8月如何入賬

84784982| 提問時(shí)間:10/15 10:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好其實(shí),其實(shí)這個(gè)應(yīng)該6月份就借管理費(fèi)用,電費(fèi)賬戶貸,銀行存款。 然后8月份收到發(fā)票做紅字憑證沖。然后再按照發(fā)票重新做。
10/15 10:50
84784982
10/15 10:52
那我還要分配生產(chǎn)成本呢
宋生老師
10/15 10:53
你好,你可以正常去分配啊,這個(gè)不影響,只是如果有差額,到時(shí)候會(huì)要調(diào)整。
84784982
10/15 11:14
那是不是需要掛制造費(fèi)用的科目,再結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本呢?
宋生老師
10/15 11:22
你好是的就是這樣子的
84784982
10/15 11:31
好的謝謝老師
宋生老師
10/15 11:34
你好,不用客氣的嘞。
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