问题已解决
工廠6月繳納電費8月才開到發(fā)票,請問6月和8月如何入賬
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你好其實,其實這個應該6月份就借管理費用,電費賬戶貸,銀行存款。
然后8月份收到發(fā)票做紅字憑證沖。然后再按照發(fā)票重新做。
2024 10/15 10:50
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2024 10/15 10:52
那我還要分配生產成本呢
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/15 10:53
你好,你可以正常去分配啊,這個不影響,只是如果有差額,到時候會要調整。
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2024 10/15 11:14
那是不是需要掛制造費用的科目,再結轉生產成本呢?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/15 11:22
你好是的就是這樣子的
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2024 10/15 11:31
好的謝謝老師
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/15 11:34
你好,不用客氣的嘞。
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