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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是小規(guī)模納稅人季末是不是要寫一個(gè)3%減按1%的不征稅的分錄,那這個(gè)不征稅的收入是等于主營業(yè)務(wù)收入*2%的金額是吧, 是不是不超過30萬額度的時(shí)候要做這筆分錄還是說無論超不超過都要作這筆分錄呢?
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速問速答小規(guī)模收入
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%)
增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1%
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1%
貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
假如季末判斷需要交稅
計(jì)提附加
應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
???????????????????????? -教育附加
-地方教育附加
下月交稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
???????????????????????? -教育附加
-地方教育附加??????
貸:銀行存款
10/15 17:06
84785005
10/15 20:27
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1% 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 這個(gè)按照一個(gè)季度的收入來確定是否免稅嘛?
家權(quán)老師
10/15 21:16
是的,就是那樣子的
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