問題已解決
老師,現(xiàn)在想更正22年23年企業(yè)所得稅匯算清繳,電子稅務(wù)局更改后,需要更改以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表嗎?
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速問速答你好,你修改匯算清繳是修改哪里呀?什么原因修改?
10/16 14:30
84785037
10/16 14:33
修改收入,我們是風(fēng)力發(fā)電公司,22年開始發(fā)的電,22年度正在申請(qǐng)發(fā)電補(bǔ)貼還沒通過,我當(dāng)時(shí)也沒做補(bǔ)貼收入的賬,然后我把22年的補(bǔ)貼收入做到了23年,相當(dāng)于23年的匯算清繳收入中包含22年的補(bǔ)貼收入,我想著是不是更正一下比較好
郭老師
10/16 14:35
是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是嗎?如果是的話,增值稅需要修改
財(cái)務(wù)報(bào)表。你反結(jié)賬修改了嗎?沒有的話就不用修改了。
84785037
10/16 14:37
老師,是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,老師反結(jié)賬修改什么意思?
郭老師
10/16 14:42
就是本來應(yīng)該22年做收入,你沒有做,做到了2023年,你反結(jié)賬了之后,修改2022年的賬務(wù)處理,做了收入,然后再紅沖2023年的收入。
84785037
10/16 14:46
老師,現(xiàn)在主要想問的是電子稅務(wù)局,更改匯算清繳的話,我更正財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正22年底的財(cái)務(wù)報(bào)表和23年底的財(cái)務(wù)報(bào)表?對(duì)嗎?
郭老師
10/16 14:48
對(duì)的是的,需要這么多。
84785037
10/16 14:52
老師,那更正后有風(fēng)險(xiǎn)嗎?不過我們本來現(xiàn)在屬于企業(yè)所得稅免稅期,還有還有待抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,這兩年也沒交過這兩個(gè)稅金
郭老師
10/16 14:56
從錯(cuò)誤的改成正確的,這個(gè)沒有問題。
84785037
10/16 17:00
老師,那更正匯算清繳的時(shí)候,需要改企業(yè)所得稅季報(bào)表嗎?這里的資產(chǎn)總額就按照這個(gè)可以嗎?
郭老師
10/16 17:02
你好,你看一下你補(bǔ)了收入,你的資產(chǎn)有變化嗎?如果有的話需要的。應(yīng)收賬款借方余額的話,影響。
84785037
10/16 17:37
老師,更正的時(shí)候先更正22年的匯算清繳還是23年的匯算清繳?
郭老師
10/16 17:39
22和23都修改
2022年這里需要納稅調(diào)增,然后2023年的收入納稅調(diào)減
84785037
10/16 17:42
更改順序呢?先更改22年,再更改23年?
郭老師
10/16 17:45
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的
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