問題已解決
請問老師 因為單位是做培訓(xùn)的,收到的勞務(wù)費發(fā)票,給對方代扣代繳申報了個稅以后,怎么把這筆個稅在賬上處理啊
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速問速答你好,這個你比如借管理費用-服務(wù)費,貸應(yīng)付賬款
然后你再借,應(yīng)付賬款貸,銀行存款,應(yīng)交稅費,代扣代繳個人所得稅。
2024 10/17 14:51
84785031
2024 10/17 14:53
單位主要做培訓(xùn),勞務(wù)費那就是成本票,可以直接做:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款,再 借:應(yīng)付賬款 銀行存款,應(yīng)交稅費嗎?
宋生老師
2024 10/17 14:58
你好,你后面這個憑證沒有代發(fā)。
宋生老師
2024 10/17 14:58
你后面這個憑證沒有貸方
84785031
2024 10/17 14:59
寫掉了 貸:銀行存款,應(yīng)交稅費 代扣代繳個人所得稅
宋生老師
2024 10/17 15:01
你好,你這個做的有些亂,你應(yīng)該貸方是計入應(yīng)付職工薪酬。
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬。
84785031
2024 10/17 15:03
后面支付的時候再做:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,應(yīng)交稅費-個人所得稅嗎?
宋生老師
2024 10/17 15:06
你好,對的,就是這樣子的。
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