問(wèn)題已解決

買了一臺(tái)一千多的電腦,怎么做分錄

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/17 21:18
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款
2024 10/17 21:19
84784955
2024 10/17 21:53
節(jié)假日每人300的福利費(fèi)要先計(jì)提嗎?
劉艷紅老師
2024 10/17 21:56
不用,這個(gè)并入工資就可以了
84784955
2024 10/17 21:58
但是是單獨(dú)發(fā)的,沒(méi)有和工資一起發(fā),并入工資怎么做分錄
劉艷紅老師
2024 10/17 22:17
和工資一起申報(bào)就可以了
84784955
2024 10/18 00:44
我不明白,我問(wèn)的是福利費(fèi)的賬務(wù)處理,你跟并入工資,工資要計(jì)提的啊,你又說(shuō)福利費(fèi)不用計(jì)提,你的意思是說(shuō)不用單獨(dú)體現(xiàn)這個(gè)錢是福利費(fèi),算是工資發(fā)放了 但是?。。∵@次錢沒(méi)有跟工資一起發(fā),就是節(jié)假日前一天通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式發(fā)放了,300一個(gè)人,這筆錢怎么做賬呢?
84784955
2024 10/18 00:45
我要是并入工資發(fā),我是不是要走應(yīng)付職工薪酬,那為什么不用計(jì)提
劉艷紅老師
2024 10/18 09:03
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款
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