問題已解決
老師,請問一下去年一張進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)抵扣入賬了,這個月對方單位沖紅了,對方已經(jīng)退款給我們了,怎么做賬?之前做賬成本也結(jié)轉(zhuǎn)了
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速問速答沖紅時,借記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額”和“銀行存款”,貸記“庫存商品”或相關(guān)科目調(diào)整成本。需注意調(diào)整相關(guān)財務(wù)報表數(shù)據(jù)。
10/18 13:22
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